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项目概况
基本信息
信阳申信发展投资集团有限公司及下属三家子公司2024年度合并财务报表审计服务项目(项目编号:信国资(公开招标)2025-10号)于2025年4月8日正式启动招标。该项目采用公开招标方式,预算金额242万元,不接受联合体投标。
标段划分
本次招标共划分1个标包,包含申信集团、国信发展集团、申投运营管理公司、恒源控股集团四家企业的年度审计工作。
采购需求
服务内容
需对企业2024年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行审计,出具符合国家会计准则的审计报告。服务周期自采购人通知起至项目完成为止。
质量要求
审计工作须符合《中国注册会计师审计准则》要求,确保审计报告真实反映企业财务状况。
投标资格
核心条件
投标单位须持有财政部门颁发的会计师事务所执业证书,项目负责人需具备注册会计师资格且为正式员工。投标人信用记录需通过\"信用中国\"及政府采购网核查。
政策要求
本项目落实中小微企业扶持政策,但不专门面向中小企业采购。
招标流程
文件获取
2025年4月8日-14日通过信阳市公共资源交易平台CA数字证书下载招标文件。投标截止时间为4月28日09:30,采用全流程电子化不见面开标模式。
评标标准
参照《申信集团招标代理服务费收费标准》,服务费金额为1万元。
企业背景
信阳申信发展投资集团作为市属重点国有企业,承担着城市基础设施建设和产业投资职能。本次审计涉及的四家子公司涵盖城市建设、资产运营、产业投资等核心业务板块,2023年合并资产规模超300亿元。
